Старший эксперт по IT аудиту г.Алматы

Алматы, Казахстан
ТОО "Кар-тел"/Служба внутреннего аудита – Служба внутреннего аудита
Постоянная (полная занятность)
Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
 
Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
 
Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

Если у Вас есть:
•Опыт работы Не менее 5 лет  в области ИТ аудита и информационных систем, IT безопасности
•Обширные знания в области информационных технологий, знание основных стандартов и методологии ИТ аудита, основ внутреннего аудита
•Написание аудиторских отчетов
•Знание и навыки в IT  Знание / опыт работы со средствами управления SOX (404) и стандартами COSO / ИТ-системами и лучшими практиками и структурами ИТ-безопасности (такими как ITIL, COBIT и ISO27001)
•Знание языков Английский (advanced)
 
При этом, Вам интересно:
• Выполнение аудиторских проектов в соответствии методологиями и процедурами, утвержденными со стороны «Международная основа профессиональной практики (IPPF) - Стандарты и руководство», принятой Институтом внутренних аудиторов (СШA), Устав Veon Group IA и политики, и процедуры Veon., доведение результатов аудита до Руководителя Службы.
•Выполнение работ в рамках процесса оценки управления рисками в соответствии с методологиями и процедурами, утвержденными со стороны Международная основа профессиональной практики (IPPF) - Стандарты и руководство», принятой Институтом внутренних аудиторов (США), Устав Veon Group IA и политики, и процедуры Veon, доведение результатов аудита до Руководителя Службы.
•Выполнение работ по оценке системы внутреннего контроля, в соответствии c Уставом Veon Group IA и политики, и процедуры Veon., доведение результатов аудита до Руководителя Службы и Директора по внутреннему IT аудиту.
•Организация сбора, анализа, оценки и документального оформления информации в объеме, достаточном для достижения целей оценки внутреннего контроля.
•В рамках осуществления аудиторских проверок согласно утвержденному плану:
а/ оценка полноты, надежности, своевременности и целостности финансовой, управленческой и оперативной информации, а также средств, используемых для идентификации, измерения, классификации и передачи перечисленной информации.
б/ проверка выполнения подразделениями Компании функций планирования, организации, управления и контроля своей деятельности, соответствия действий сотрудников Компании политикам, стандартам, процедурам VEON/Компании, а также действующим законодательным и регулирующим актам/нормам,
в/ мониторинг и оценка управления функциями и бизнес процессами.
•Разработка и согласование рекомендаций в отношении улучшения системы контролей, проверка статуса выполнения рекомендаций.
•Оценка контролей за сохранностью активов и в случае необходимости подтверждение наличия данных активов.
•Проверка проведенных мероприятий, предпринятых для устранения замечаний и выполнения рекомендаций внутреннего аудита. 
•Содействие руководству в выявлении фрода. Оценка эффективности мер, направленных на предотвращение и выявление фрода.
•Участие в процессе оценки рисков и составлении годовых и долгосрочных планов Службы. 
•Корректное ведение рабочей документации и обеспечение ее сохранности.
•Сохранение режима конфиденциальности в отношении всех сведений и документов Компании, предоставленных в ходе работы и проведения проверок.
•Своевременное предоставление отчетности для руководства.
•Координация действий с внешними организациями, оказывающими Компании консультационные и аудиторские услуги.
•Эффективное взаимодействие со специалистами Глобального внутреннего IT аудита с целью привлечения необходимой экспертизы, обмена информацией и выполнения совместных планов.
•Выполнение различных проектов по запросам Руководства Компании, Наблюдательного Совета Компании и Аудиторского Комитета Veon
•Подготовка регулярной отчетности по проведенным проектам для Руководства Компании, GDIA, Наблюдательного Совета Компании и Аудиторского Комитета  
•Соблюдение обязанностей внутренних аудиторов, определенных Положением о службе внутреннего аудита.
•Соблюдение профессиональных стандартов (SPPIA) и кодекса этики внутренних аудиторов, определенных Институтом Внутренних Аудиторов (США).

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

    • Обязательно проинформировать своего непосредственного руководителя о подаче заявки на участие в конкурсе на вакансию (без согласования)

*Если Вы хотите порекомендовать кандидата на данную позицию, Вам нужно выполнить следующие шаги:

    • Пройти по ссылке: https://hire.lever.co/referrals/new:
    • Авторизоваться в Lever
    • Прикрепить резюме кандидата
    • Выбрать нужную вакансию из выпадающего списка

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:

    • Опыт работы Не менее 5 лет  в области ИТ аудита и информационных систем, IT безопасности
    • Обширные знания в области информационных технологий, знание основных стандартов и методологии ИТ аудита, основ внутреннего аудита
    • Написание аудиторских отчетов
    • Знание и навыки в IT Знание / опыт работы со средствами управления SOX (404) и стандартами COSO / ИТ-системами и лучшими практиками и структурами ИТ-безопасности (такими как ITIL, COBIT и ISO27001)
    • Знание языков Английский (advanced)

ПРИ ЭТОМ, ВАМ ИНТЕРЕСНО:

    • Выполнение аудиторских проектов в соответствии методологиями и процедурами, утвержденными со стороны «Международная основа профессиональной практики (IPPF) - Стандарты и руководство», принятой Институтом внутренних аудиторов (СШA), Устав Veon Group IA и политики, и процедуры Veon., доведение результатов аудита до Руководителя Службы.
    • Выполнение работ в рамках процесса оценки управления рисками в соответствии с методологиями и процедурами, утвержденными со стороны Международная основа профессиональной практики (IPPF) - Стандарты и руководство», принятой Институтом внутренних аудиторов (США), Устав Veon Group IA и политики, и процедуры Veon, доведение результатов аудита до Руководителя Службы.
    • Выполнение работ по оценке системы внутреннего контроля, в соответствии c Уставом Veon Group IA и политики, и процедуры Veon., доведение результатов аудита до Руководителя Службы и Директора по внутреннему IT аудиту.
    • Организация сбора, анализа, оценки и документального оформления информации в объеме, достаточном для достижения целей оценки внутреннего контроля.
    • В рамках осуществления аудиторских проверок согласно утвержденному плану:
    • а/ оценка полноты, надежности, своевременности и целостности финансовой, управленческой и оперативной информации, а также средств, используемых для идентификации, измерения, классификации и передачи перечисленной информации.
    • б/ проверка выполнения подразделениями Компании функций планирования, организации, управления и контроля своей деятельности, соответствия действий сотрудников Компании политикам, стандартам, процедурам VEON/Компании, а также действующим законодательным и регулирующим актам/нормам,
    • в/ мониторинг и оценка управления функциями и бизнес процессами.
    • Разработка и согласование рекомендаций в отношении улучшения системы контролей, проверка статуса выполнения рекомендаций.
    • Оценка контролей за сохранностью активов и в случае необходимости подтверждение наличия данных активов.
    • Проверка проведенных мероприятий, предпринятых для устранения замечаний и выполнения рекомендаций внутреннего аудита. 
    • Содействие руководству в выявлении фрода. Оценка эффективности мер, направленных на предотвращение и выявление фрода.
    • Участие в процессе оценки рисков и составлении годовых и долгосрочных планов Службы. 
    • Корректное ведение рабочей документации и обеспечение ее сохранности.
    • Сохранение режима конфиденциальности в отношении всех сведений и документов Компании, предоставленных в ходе работы и проведения проверок.
    • Своевременное предоставление отчетности для руководства.
    • Координация действий с внешними организациями, оказывающими Компании консультационные и аудиторские услуги.
    • Эффективное взаимодействие со специалистами Глобального внутреннего IT аудита с целью привлечения необходимой экспертизы, обмена информацией и выполнения совместных планов.
    • Выполнение различных проектов по запросам Руководства Компании, Наблюдательного Совета Компании и Аудиторского Комитета Veon
    •  Подготовка регулярной отчетности по проведенным проектам для Руководства Компании, GDIA, Наблюдательного Совета Компании и Аудиторского Комитета  
    • Соблюдение обязанностей внутренних аудиторов, определенных Положением о службе внутреннего аудита.
    • Соблюдение профессиональных стандартов (SPPIA) и кодекса этики внутренних аудиторов, определенных Институтом Внутренних Аудиторов (США).
Откликаясь на вакансии нашей компании (ТОО «КаР-Тел», ТОО «TNS-Plus», ТОО «Интеркомп аутсорсинг-Казахстан», ТОО «NurAnCell» или «мы»), Вы соглашаетесь и принимаете все условия Согласия на сбор и обработку персональных данных (далее «Согласие»)
Благодарим Вас за проявленный интерес к позиции в нашей компании!

Біздің компаниямыздың («КаР-Тел» ЖШС, «TNS-Plus» ЖШС, «Интеркомп аутсорсинг-Казахстан» ЖШС, «NurAnCell» ЖШС немесе «біз») бос орындарына жауап қайтара отырып, Сіз Жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімінің (бұдан әрі «Келісім») барлық шарттарына келісесіз және оларды қабылдайсыз.
Біздің компаниямыздағы позицияға қызығушылық білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз!